問題已解決
老師請(qǐng)問下,上個(gè)月不開票收入多做了在系統(tǒng)上,都是免稅的項(xiàng)目,沒有銷項(xiàng)稅額,然后上個(gè)月也申報(bào)了,這個(gè)月可以把上個(gè)月多做的直接扣掉后來做這個(gè)月不開票收入嗎?比如說我上個(gè)月不開票收入是1000加上暫估的500,合計(jì)是1500來申報(bào)上個(gè)月的增值稅了,然后這個(gè)月的不開票收入是1500加上暫估的400,合計(jì)是1900,這個(gè)月收到前面暫估的發(fā)票后只有300,那我可以在這個(gè)月的不開票收入1900上扣掉上個(gè)月多出的200,按1700來申報(bào)不開票收入嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以啦,之前無票現(xiàn)在開的發(fā)票可以
10/07 09:22
m437092466
10/07 09:38
那同理比如上個(gè)月少做了200不開票收入,那我這個(gè)月就直接在1900的不開票收入基礎(chǔ)上加上少做的這200來確認(rèn)本月的不開票收入就可以了是嗎?
郭老師
10/07 09:39
是是的,是這么做的。
閱讀 447