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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這里有一筆款,開票是21000,但是實(shí)際收到的是20700,還有就是,這筆款是8月份到賬的,票是九月份補(bǔ)開的,這個(gè)在記賬的話,要怎么記
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是扣了手續(xù)費(fèi),借:銀行 20700 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 300 貸:應(yīng)收賬款 21000
借:應(yīng)收賬款 21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 21000/1.13 銷項(xiàng)稅 21000/1.13*13%
2024 10/04 22:22
84784999
2024 10/05 10:38
,這個(gè)報(bào)表需要怎么去做呢
廖君老師
2024 10/05 10:41
您好, 這是最普通的會(huì)計(jì)分錄,沒有特別的處理,財(cái)務(wù)費(fèi)用在利潤表的期間費(fèi)用里
84784999
2024 10/05 10:45
工資發(fā)出去,是不是這樣記
借:職工薪酬-伙食費(fèi)20700
貸:銀行存款20700
廖君老師
2024 10/05 10:47
您好,會(huì)計(jì)科目不對(duì)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
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