問(wèn)題已解決

我這里有一筆款,開票是21000,但是實(shí)際收到的是20700,還有就是,這筆款是8月份到賬的,票是九月份補(bǔ)開的,這個(gè)在記賬的話,要怎么記

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:10/04 22:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是扣了手續(xù)費(fèi),借:銀行 20700 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 300 貸:應(yīng)收賬款 21000 借:應(yīng)收賬款 21000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 21000/1.13 銷項(xiàng)稅 21000/1.13*13%
10/04 22:22
84784999
10/05 10:38
,這個(gè)報(bào)表需要怎么去做呢
廖君老師
10/05 10:41
您好, 這是最普通的會(huì)計(jì)分錄,沒(méi)有特別的處理,財(cái)務(wù)費(fèi)用在利潤(rùn)表的期間費(fèi)用里
84784999
10/05 10:45
工資發(fā)出去,是不是這樣記 借:職工薪酬-伙食費(fèi)20700 貸:銀行存款20700
廖君老師
10/05 10:47
您好,會(huì)計(jì)科目不對(duì) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~