問題已解決

老師,公司是小規(guī)模納稅人,賣的農(nóng)產(chǎn)品,客戶買芒果賣價59.9元,要求開發(fā)票給個人,然后開了發(fā)票,但我們收到的金額本來是59.9元,但微信提現(xiàn)后到對公賬戶的金額是扣除手續(xù)費(fèi)后59.58元,這個怎么做賬務(wù)處理

仙女不講理| 提問時間:09/23 10:05
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,是自產(chǎn)自銷免稅的嗎?
09/23 10:08
郭老師
09/23 10:08
這個微信是企業(yè)的微信是嗎。
仙女不講理
09/23 10:12
不是自產(chǎn)自銷,對,是企業(yè)的微信收款碼
郭老師
09/23 10:14
借其他貨幣資金59.9 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款59.58, 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.32 貸其他貨幣資金59.9
仙女不講理
09/23 10:20
老師,為啥不是銀存科目,這個錢目前是出手續(xù)費(fèi)后自動提現(xiàn)到對公賬戶
郭老師
09/23 10:21
他自動到你的公戶不是嗎?不就是銀行存款?
仙女不講理
09/23 10:21
老師,不好意思,剛剛沒看清楚,明白了,謝謝!
郭老師
09/23 10:21
不用客氣,工作愉快。
仙女不講理
09/23 10:29
老師,8月顧客買一袋紅糖開票給個人,然后她又退款了,9月發(fā)票紅沖,賬務(wù)處理怎么做
郭老師
09/23 10:30
8月借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 9月借應(yīng)銀行存款負(fù)數(shù), 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:32
8月底退給顧客的款,發(fā)票是9月才紅沖的
郭老師
09/23 10:33
那在8月份,再增加一個,借預(yù)收賬款貸銀行存款。然后9月份把銀行存款負(fù)數(shù)改成預(yù)收賬款負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:40
8月新增的分錄,在主營業(yè)務(wù)收入那個分錄完了,后面再增加嗎?
郭老師
09/23 10:41
8月借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借預(yù)收賬款 貸銀行存款 9月借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:49
好的,謝謝老師!
郭老師
09/23 10:51
不用客氣,工作愉快。
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