云翔玩具公司為小規(guī)模納稅人,2021年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):2日購進(jìn)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10 000元、增值稅為1 300元,價稅合計款開出轉(zhuǎn)賬支票付訖;5日銷售玩具一批,售價51 500元,款項收訖。對于上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理中正確的是哪一項? A 借:原材料 11300 貸:銀行存款 11300 B 借:原材料 10 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1300 貸:銀行存款 11300 C 借:銀行存款 51 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 51 500 D 借:銀行存款 51 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1 500 借:原材料 11300 貸:銀行存款 11300 B 借:原材料 10 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1300 貸:銀行存款 11300 C 借:銀行存款 51 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 51 500
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A
借:原材料 11300
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貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1 500
09/19 20:53
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查看更多- 1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月購入原材料,材料銷售方為增值稅一般納稅人,開具給甲公司的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,款項未付。對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:原材料10000 貸:應(yīng)付賬款10000 B借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 C借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸:銀行存款 11300 D借:原材料 11300 貸:應(yīng)付賬款 11300 267
- 借銀行存款11300 貸其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300 是收款憑證嗎 258
- 老師小規(guī)模增值稅是這樣做賬嗎 銷售貨物(服務(wù))時: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2)交納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 200
- 小規(guī)模納稅人做賬,銷售商品一批 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷貨收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。稅費(fèi)這里還是直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2420
- 想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購進(jìn) 借:原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸:銀行存款 539
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