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實(shí)務(wù)
問題已解決
確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄是在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生以后做,還是是在開發(fā)票以后做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,在開發(fā)票以后做就可以
09/18 14:49
79094163
09/18 14:53
老師您看看我下面的這個(gè)問題
劉艷紅老師
09/18 14:55
這種有合同就按合同的約定,沒有合同按開票,沒有開票按貨物發(fā)出時(shí)間
79094163
09/18 14:56
對(duì)于買方來說也是如此嗎?
79094163
09/18 14:59
有合同按合同,沒合同,按收到發(fā)票的時(shí)間,沒發(fā)票按收到貨物的時(shí)間?
劉艷紅老師
09/18 15:00
沒發(fā)票按發(fā)出貨物的時(shí)間
79094163
09/18 15:01
對(duì)于買方也是按照賣方發(fā)出貨物的時(shí)間?
劉艷紅老師
09/18 15:04
賣方確認(rèn)收入,買方是確認(rèn)成本
79094163
09/18 15:08
買方不應(yīng)該收到貨物以后才記賬嗎?
劉艷紅老師
09/18 15:10
是的,收到貨品,確認(rèn)庫存商品
79094163
09/18 15:15
好的 那結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是在什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
79094163
09/18 15:16
對(duì)于買方而言,有合同按合同,沒合同按收到發(fā)票的時(shí)間,沒發(fā)票按收到貨物的時(shí)間,這個(gè)說法對(duì)嗎
劉艷紅老師
09/18 15:18
買方一般是按發(fā)票入賬,沒有發(fā)票就暫估入賬,先抵扣所得稅
79094163
09/18 15:23
嗯嗯 好的 那買賣雙方都只按發(fā)票入賬也應(yīng)該可以吧
劉艷紅老師
09/18 15:23
可以的,有發(fā)票是最合適的
79094163
09/18 15:25
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
09/18 15:26
不客氣, 很高興幫你
79094163
09/18 15:41
老師 我們企業(yè)有比業(yè)務(wù) 6月份的稅金 他6月份沒有計(jì)提 到7月份繳納的時(shí)候才做計(jì)提繳納的分錄 這樣子做是不是違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制呀 6月份的應(yīng)該6月就計(jì)提了呀
劉艷紅老師
09/18 15:45
是的,按理說是這樣的,但實(shí)際可以補(bǔ)計(jì)提的
79094163
09/18 15:49
像這種計(jì)提的分錄,和把收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的這種分錄是不是不需要原始憑證呀
劉艷紅老師
09/18 15:52
這種是補(bǔ)計(jì)提,不用的
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