問題已解決

請問老師,我在8月確認(rèn)了未開票收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 并且申報繳納增值稅了,客戶在9月要求開票。我需要將8月未開票收入沖銷再做分錄嗎?請問怎么做分錄,還有成本這塊怎么做呢?

mmmmmmmm嘉| 提問時間:09/04 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。這個成本有變化嗎?成本沒有變化的,不用動。
09/04 16:10
mmmmmmmm嘉
09/04 16:13
成本沒有變化,我就是怕稅務(wù)說我沒進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槌杀径荚?月開票并且結(jié)轉(zhuǎn)了。9月又開出了銷項(xiàng),這不會有稅務(wù)風(fēng)險吧
郭老師
09/04 16:14
你好,這個沒有風(fēng)險的。
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