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老師早我想問下先進(jìn)制造業(yè)加計抵減5%是怎么做的
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速問速答?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
08/29 10:03
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08/29 10:09
不是賬務(wù)操作,我是不太明白這個政策,因為我看公司之前有些月有抵減有些月份沒有
樸老師
08/29 10:13
先進(jìn)制造業(yè)加計抵減?5%?政策是為了鼓勵先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展而出臺的稅收優(yōu)惠政策。
要享受這一政策,企業(yè)需要滿足一定的條件,比如屬于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)等。
當(dāng)企業(yè)符合條件時,當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額可以按照一定比例(5%)加計抵減應(yīng)納稅額。
有些月份有抵減,有些月份沒有,可能是因為每個月企業(yè)的可抵扣進(jìn)項稅額不同,或者在某些月份企業(yè)的應(yīng)納稅額低于可加計抵減的金額。
比如,如果某個月企業(yè)的進(jìn)項稅額較多,應(yīng)納稅額較少,可能就沒有抵減完,剩余的加計抵減額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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