問題已解決
暫估的成本到票后,就做沖紅以及發(fā)票入賬分錄,一正一負,對當(dāng)期損益不影響,也無需結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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速問速答是的,你的理解是對的。
08/20 15:18
不懂
08/20 15:22
那是要怎么看暫估的成本是否全部沖紅了
不懂
08/20 15:23
個稅怎么申報才能每個月按5000扣除數(shù)來扣個稅,而不是全部是累計數(shù)
文文老師
08/20 15:27
個稅申報系統(tǒng),是按累計數(shù)來扣稅的
不懂
08/20 16:27
之前暫估100萬,實際到票90萬,那相關(guān)分錄怎么做,還有結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
08/20 16:32
若10萬不會到票,先沖減100萬,再做有票90萬的分錄
不懂
08/20 16:45
之前的結(jié)轉(zhuǎn)怎么沖紅
文文老師
08/20 16:47
原來的暫估分錄如何 做的?
不懂
之前就是按100萬來結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在實際到票90萬
文文老師
08/20 16:53
原來的暫估分錄如何 做的?
不懂
08/20 16:54
計提時借工程施工,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
文文老師
08/20 16:56
借:應(yīng)付賬款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 10萬
不懂
08/20 16:58
老師在請教您一下,去年費用票今年才開來,但是去年已經(jīng)做借管理費用,貸庫存現(xiàn)jin,導(dǎo)致今年到票不知道要怎么調(diào)整
文文老師
08/20 17:01
發(fā)票附到去年分錄后面
不懂
08/20 17:13
還可以這么做是嗎
文文老師
08/20 17:16
可以的,或者借:管理費用 借:管理費用(紅字) 附發(fā)票
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