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老師,無票支出是不是: 借:管理費用 貸:其他應付款 錢已付,也是貸:其他應付款,嗎
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速問速答您好,是的,科目是一樣,只是無票部分在年度匯繳時要納稅調(diào)增,
年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2024 08/13 16:01
84784970
2024 08/13 16:05
跨年拿回發(fā)票怎么做賬??是不是:
借:其他應付款
貸:銀行存款
廖君老師
2024 08/13 16:06
您好,是的,是這么個分,跨年收票付款
84784970
2024 08/13 16:10
付款? 無票支出,在發(fā)生時已經(jīng)付款了 跨年收到發(fā)票,只是做賬
廖君老師
2024 08/13 16:15
您好,我們看您寫的
借:其他應付款
貸:銀行存款
只是拿?回發(fā)票沖回原分錄,再按發(fā)票做分錄
無票支出款付款
借:管理費用? ?貸:銀行
下年拿?到發(fā)票(不用擔心銀行負,下面2分錄一正一負不影響的)
借:管理費用 (負)? 貸:銀行(負)
借:管理費用? ? ? 貸:銀行
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