問題已解決
我們應收賬款 有個50萬的銀行承兌匯票(復印件) 確實是收到過 會計忘了入了 現(xiàn)在入得怎么寫分錄: 借:應收票據(jù) 50 貸:應收賬款50 借:以前年度損益調整50 貸:應收票據(jù) 50 是以前年度的 謝謝 可以給解答一下嗎
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速問速答你好,只是承兌忘記入賬嗎?
這里的?以前年度損益調整,又是對什么的調整呢??
2024 08/08 10:14
m80258768
2024 08/08 10:28
對 就是yinhang承兌匯票 會計沒有入賬 又對出去了 現(xiàn)在就是有附印件
鄒老師
2024 08/08 10:28
你好,承兌匯票 會計沒有入賬,補做相應入賬分錄就好了
這個過程,是不涉及?以前年度損益調整? 的
m80258768
2024 08/08 10:37
借:應收票據(jù) 50 貸: 應收賬款 50 那應收票據(jù) 怎么消除呢
鄒老師
2024 08/08 10:37
你好,之后收到票據(jù)款項,就可以結平了啊
借:銀行存款,貸:應收票據(jù)?
m80258768
2024 08/08 11:13
沒有收到款 直接背書給下家了
鄒老師
2024 08/08 11:36
你好,直接背書給下家,分錄是
借:應付賬款 ,貸:應收票據(jù)?
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