問題已解決

24年7月修改22年2月的增值稅申報表,將不應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,可以用22年取得的其他未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?應(yīng)該如何操作?

m786456466| 提問時間:07/31 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是無法實現(xiàn)這種操作的?
07/31 09:36
m786456466
07/31 09:36
不能增值稅留抵抵欠嗎?
鄒老師
07/31 09:37
你好,你這個不屬于留抵抵欠。因為你之前描述是根本沒有認(rèn)證。
m786456466
07/31 09:38
等8月認(rèn)證后,可以抵欠這項欠稅嗎
鄒老師
07/31 09:39
你好,不可以。因為這個稅款是之前月份,而不是8月份之后的
m786456466
07/31 09:41
請問怎么查詢到是可以抵扣往年欠稅的呀
鄒老師
07/31 09:42
你好,我這邊稅局是無法實現(xiàn)這樣的操作的
m786456466
07/31 09:43
好的,我去咨詢一下當(dāng)?shù)刂鞴懿块T,謝謝你的解答
鄒老師
07/31 09:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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