問題已解決

老師 我是一般納稅人企業(yè) 要銷售單位使用過的二手車,且進(jìn)項(xiàng)稅額之前沒有抵扣,那現(xiàn)在按3%的征收率減按2%征收增值稅的話 我是開票時(shí)就選擇2%的稅率開票嗎 還是開票時(shí)只能是3%

DL151902618| 提問時(shí)間:07/08 19:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 只能開3% 然后是普票的你再去填寫減免的1%
07/08 19:18
DL151902618
07/08 20:08
老師 你是說在增值稅申報(bào)表里填寫1%的減免是嗎 填在哪里呢
郭老師
07/08 20:10
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
DL151902618
07/08 20:21
老師 減免后需要交的2%的增值稅額 我可以用取得的其他購(gòu)進(jìn)貨物的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎 還是說不得抵扣 只能繳納
郭老師
07/08 20:22
只能繳納,不能抵扣。
DL151902618
07/08 20:36
好的 謝謝老師
郭老師
07/08 20:45
不用客氣,工作愉快
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