問題已解決

我用報關(guān)單記賬時, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運費 不過收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應(yīng)付賬款_***公司 出口銷售時根據(jù)報關(guān)單記賬時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運費 收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應(yīng)付賬款_***公司

84785040| 提問時間:07/06 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收到發(fā)票的時候不對,這不是你單位承擔的吧 收到發(fā)票不用做的
07/06 11:19
84785040
07/06 11:23
支付海運公司運費時: 借:應(yīng)付賬款_**公司 貸:銀行存款 這樣記賬會計分錄,使其他應(yīng)付款科目結(jié)余數(shù)
郭老師
07/06 11:25
你好對的 是這么做的
84785040
07/06 11:27
結(jié)余數(shù)后期如何沖平
郭老師
07/06 11:30
你好,具體的哪里還有結(jié)余?你不是代收代付的。
郭老師
07/06 11:30
你支付出去多少,收到多少?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~