問題已解決
我用報關(guān)單記賬時, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運費 不過收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應(yīng)付賬款_***公司 出口銷售時根據(jù)報關(guān)單記賬時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運費 收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應(yīng)付賬款_***公司
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速問速答收到發(fā)票的時候不對,這不是你單位承擔(dān)的吧
收到發(fā)票不用做的
2024 07/06 11:19
84785040
2024 07/06 11:23
支付海運公司運費時:
借:應(yīng)付賬款_**公司
貸:銀行存款
這樣記賬會計分錄,使其他應(yīng)付款科目結(jié)余數(shù)
郭老師
2024 07/06 11:25
你好對的
是這么做的
84785040
2024 07/06 11:27
結(jié)余數(shù)后期如何沖平
郭老師
2024 07/06 11:30
你好,具體的哪里還有結(jié)余?你不是代收代付的。
郭老師
2024 07/06 11:30
你支付出去多少,收到多少?
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