問題已解決

郭老師,6月份開了一張3萬的發(fā)票,7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票,那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀,發(fā)票已經(jīng)跨月了,即使紅沖掉,稅額我也是該交還得交吧,會計那邊說是沖減當(dāng)月,但是每個月的發(fā)票抵扣勾選已經(jīng)把這筆金額算進(jìn)去了,算是有沒有多交呢

84784952| 提問時間:07/04 16:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好,同學(xué)6月屬于正常交稅,7月一正一負(fù)不用交稅,一共只交一次,沒有多交!
07/04 16:39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~