當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,6月份開了一張3萬的發(fā)票,7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票,那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀,發(fā)票已經(jīng)跨月了,即使紅沖掉,稅額我也是該交還得交吧,會計那邊說是沖減當(dāng)月,但是每個月的發(fā)票抵扣勾選已經(jīng)把這筆金額算進(jìn)去了,算是有沒有多交呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)6月屬于正常交稅,7月一正一負(fù)不用交稅,一共只交一次,沒有多交!
07/04 16:39
閱讀 291