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老師我在你那個(gè)實(shí)操學(xué)的把亂賬的應(yīng)收放綜合戶里,這樣稅務(wù)局如果查賬怎么解釋啊

84785043| 提問時(shí)間:07/03 15:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你最好慢慢用現(xiàn)金處理
07/03 15:02
84785043
07/03 15:06
那應(yīng)付也放到綜合戶里行嗎
宋生老師
07/03 15:09
你好你這種差異建議你直接先對(duì)沖掉,只把最后的差額留在一個(gè)科目里面就好了。
84785043
07/03 15:23
哦我都放在了綜合戶里這個(gè)綜合戶怎么去調(diào)整啊
宋生老師
07/03 15:25
你好,上面說了啊。這個(gè)你最好慢慢用現(xiàn)金處理
84785043
07/03 15:36
恩那記賬的時(shí)候直接借或貸綜合戶嗎后邊需要附單據(jù)嗎
宋生老師
07/03 15:37
你好這個(gè)不用負(fù)單據(jù)。
84785043
07/03 15:48
就是說這個(gè)季度先報(bào)上點(diǎn) 以后季度慢慢加 報(bào)上季度以后就據(jù)實(shí)申報(bào)了
宋生老師
07/03 15:50
你好!你這個(gè)是應(yīng)收應(yīng)付的金額,用現(xiàn)金慢慢支付或者收回
84785043
07/03 15:53
沒有賬 就是**收款
宋生老師
07/03 15:57
你好!嗯,你之前的就按上面的做法,以后的,按實(shí)際入賬
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