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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問預(yù)付款已經(jīng)長期攤銷完了,發(fā)票才開,應(yīng)如何做賬呢[抱拳]
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速問速答您好,把前面攤銷的分錄沖掉,再做正數(shù)分錄
06/30 18:03
m520341566
06/30 18:18
你的意思是把前面攤銷的全部烘沖了,然后發(fā)票到了,然后是借長期待攤待預(yù)付,然后充完之后再再做一筆。管理費(fèi)用或者成本,然后帶長期大小,我感覺全部出來再說這個(gè)不對吧。
m520341566
06/30 18:19
因?yàn)榍懊媸且荒甑姆孔庖呀?jīng)按月,因?yàn)橐呀?jīng)全部攤銷完了,你現(xiàn)在發(fā)票到,我把前面所有憑證都攤再出來嘛,那不可能吧,因?yàn)檫€有去年一部分,還有今年上半年一部分,要想這樣的話,你要想這樣的話,這個(gè)應(yīng)該是不對的。因?yàn)闋砍兜饺ツ辏阋郧澳甓入S意調(diào)整了呀,對吧,我感覺這樣處理還是。
劉艷紅老師
06/30 18:25
發(fā)票來了借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,這樣做好些
劉艷紅老師
06/30 18:26
發(fā)票沒到的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票來了借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
06/30 18:26
攤銷的不用去管了,這樣不太合理
m520341566
06/30 20:11
時(shí)間跨年了,要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整,不適合沖分錄吧
劉艷紅老師
06/30 20:13
是的,就是這樣的,這樣弄得好復(fù)雜的
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