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如果6月份發(fā)現(xiàn)5月份有一筆賬記錯了,如5月份多記費用4萬元,那我調整的話是直接調整5月份的賬,還是在6月份少記4萬費用呀?如果7月份發(fā)現(xiàn)5月份有一筆賬記錯了,如5月份多記費用4萬元,那我調整的話是直接調整5月份的賬,還是在7月份少記4萬費用呀?麻煩老師分別回答一下唄,謝謝
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可以在6月份把5月份多計的費用紅沖就好了
7月份發(fā)現(xiàn)5月份有一筆賬記錯了,如5月份多記費用4萬元,調整的話是在7月份做多計4萬的紅字分錄 紅沖就好了
06/29 20:51
m93379088
06/29 21:11
老師,比如6月份或者7月份發(fā)現(xiàn)5月份賬記錯了,可以直接去改5月份得賬嗎?有人說:“如果5月份的賬已經關閉和審核了,所以不可以去更改5月份的賬了,只能在發(fā)現(xiàn)的月份(如6月、7月)去更改,比如6月初發(fā)現(xiàn)的這個時候5月份的賬還沒關閉呢,那可以直接更改5月份的”老師是這樣的嗎?
bamboo老師
06/29 21:12
6月初發(fā)現(xiàn)的這個時候5月份的賬還沒關閉呢,那可以直接更改5月份的? 是的?
沒結賬的時候可以直接去修改
m93379088
06/29 21:35
老師,那結賬之后了只能在發(fā)現(xiàn)的月份去更改,那交稅呢,用申報調整嗎?比如5月份多記了4萬的費用7月份發(fā)現(xiàn)的,那應該在7月份調整少記4萬費用,那這時5月份的稅務情況用不用申報調整呢,也就是說5月份費用多記就多記了,但稅務要按照沒多記的進行調整,需要這樣不?
bamboo老師
06/30 00:01
一個會計年度內 5月份費用多記就多記 7月份調整過來就好了 不影響年度的利潤總額就好了 跨季度一般沒事的哈
m93379088
06/30 18:05
老師,您指的就是比如5月份多記7月份少記,這個報稅就按照5月份多記7月份少記的去報就行,不用5月份多記然后報稅按照5月份沒多記的報,不用這樣是吧,這樣紐這報如“5月份多記包稅按照沒多記的報,7月份少記包稅按照沒少記的報”這樣紐這報不行是吧?你是正常5月份多記了那就按照多記的整體情況報稅就行,是吧?
bamboo老師
06/30 18:13
是的 這樣理解正確的話 按照賬上體現(xiàn)的正常報稅就好了
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