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一般納稅人,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅?可以直接做以下分錄嗎?是否還需要另外設(shè)個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)? 1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

80306323| 提問時(shí)間:06/18 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
06/18 16:24
80306323
06/18 16:33
老師,那是不是不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)科目啦?
郭老師
06/18 16:33
對的是的對的是的對的。
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