問(wèn)題已解決

老師,上月人工成本忘了結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目了,直接結(jié)轉(zhuǎn)到了損益怎么調(diào)整?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/17 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你正常結(jié)轉(zhuǎn)就行 不用再調(diào)
2024 06/17 15:38
84785009
2024 06/17 15:53
正常結(jié)轉(zhuǎn)?之前是借:管理費(fèi)用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后正常是要,借:管理費(fèi)用-工資(紅字) 借:其他業(yè)務(wù)成本。然后現(xiàn)在沒(méi)有成本那步了,直接借本年利潤(rùn) 貸方管理費(fèi)用-工資去了 現(xiàn)在怎么把管理費(fèi)用-工資等撈出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)到成本去呢?上個(gè)月的 正常結(jié)轉(zhuǎn)的話豈不是又多了一遍成本
宋生老師
2024 06/17 15:56
你好,你之前是借管理費(fèi)用,你現(xiàn)在就貸方記錄管理費(fèi)用就好了。
84785009
2024 06/17 16:01
管理費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到損益了呢
宋生老師
2024 06/17 16:04
你好,沒(méi)事的,這個(gè)不影響。 你貸方計(jì)入管理費(fèi)用之后一樣的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84785009
2024 06/17 16:12
明白了,謝謝老師
宋生老師
2024 06/17 16:15
你好,不用客氣的了。
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