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次月發(fā)工資的時候和計提的金額不同應該怎么做賬呢?

m1020_475466| 提問時間:06/11 18:43
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,一般會在次月把差額沖銷掉
06/11 18:43
高輝老師
06/11 18:44
可以把上個月的計提做負數(shù),然后按照實際的再確認費用
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