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可是當(dāng)時(shí)收到紅字發(fā)票時(shí)我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,費(fèi)用已全部沖紅了,還沖了當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的應(yīng)付款全額,后面新開的藍(lán)字發(fā)票我重新做了費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)付款,那現(xiàn)在收到這個(gè)差額怎么做分錄?

m1329668| 提問時(shí)間:06/04 15:31
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樸老師
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借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 借:銷售費(fèi)用(或其他費(fèi)用類科目)(紅字)?? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)(紅字) 借:銀行存款(或其他相關(guān)科目)?? 貸:營業(yè)外收入(或其他收入類科目) 借:營業(yè)外支出(或其他支出類科目) 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
06/04 15:33
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