問題已解決

可是當(dāng)時收到紅字發(fā)票時我做了進項轉(zhuǎn)出,費用已全部沖紅了,還沖了當(dāng)時收到發(fā)票的應(yīng)付款全額,后面新開的藍字發(fā)票我重新做了費用進項稅和應(yīng)付款,那現(xiàn)在收到這個差額怎么做分錄?

m1329668| 提問時間:06/04 15:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 借:銷售費用(或其他費用類科目)(紅字)?? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)(紅字) 借:銀行存款(或其他相關(guān)科目)?? 貸:營業(yè)外收入(或其他收入類科目) 借:營業(yè)外支出(或其他支出類科目) 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
06/04 15:33
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