問題已解決

老師,公司23年的勞務業(yè)務,24年1月我們公司才開票給客戶,然后也收到勞務公司來給我們的勞務費發(fā)票了,現(xiàn)在匯算清繳差點成本票,能做進23年匯算清繳里面嗎?

68446514| 提問時間:05/31 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的
05/31 15:42
68446514
05/31 15:46
但是23年賬上沒做這個勞務費也能放進匯算清繳嗎?
郭老師
05/31 15:50
對的,是的,可以這么做的。
68446514
05/31 15:53
那填報在哪一塊表格呢?
68446514
05/31 15:54
有做暫估主營業(yè)務成本,現(xiàn)在要調增這個成本,把勞務費做進去
郭老師
05/31 15:56
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
05/31 15:56
暫估的多少?暫估和發(fā)票一致的,不用調整的。你之前暫估的這個直接有發(fā)票了,可以抵扣了就行。本來如果沒有發(fā)票的納稅調增。
68446514
05/31 15:58
暫估了47萬,隨便估的,現(xiàn)在只能收回14萬的成本費和15萬的勞務費
68446514
05/31 15:58
暫估了47萬,隨便估的,現(xiàn)在只能收回14萬的成本費和15萬的勞務費
郭老師
05/31 15:59
差額的這部分你需要納稅調增的,因為你沒有發(fā)票。
68446514
05/31 16:02
好的。還有銷售費用的運費也沒有發(fā)票,這部分調增填寫在哪里?
68446514
05/31 16:02
好的。還有銷售費用的運費也沒有發(fā)票,這部分調增填寫在哪里?
郭老師
05/31 16:03
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額都在這里面調增。
68446514
05/31 16:05
好的好的,明白了,謝謝老師
68446514
05/31 16:05
好的好的,明白了,謝謝老師
郭老師
05/31 16:07
不用客氣,工作愉快。
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