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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們第一個(gè)月都會(huì)收到貨款中有開票收入,有無票收入后面幾個(gè)月客戶要求開票的,做銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,月底一次性做還是分開開票收入無票收入分開做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!假如本月銷售收入是50萬稅費(fèi)是6.5萬,里面有30萬本月開了發(fā)票,20萬本月沒有開發(fā)票?
收到貨款確認(rèn)收入時(shí)候需要分別確認(rèn)開票收入和未開票收入
借:銀行存款或者應(yīng)收賬款 56.5
? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 30
摘要(未開票收入)主營業(yè)務(wù)收入 20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 20
建議分開兩個(gè)分錄做,已開票和未開票的分開做,下次開票時(shí)候可以一一對(duì)應(yīng)關(guān)系哈!
05/29 10:56
甜椒老師
05/29 10:57
假如對(duì)應(yīng)的成本是30萬
借:主營業(yè)務(wù)成本 30
貸:庫存商品 30
娜娜
05/29 11:00
20萬本月沒有開票 要另外做成本嗎
甜椒老師
05/29 11:01
您好!前面確認(rèn)了未開票收入,成本也是要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的哈!不然您的收入和成本不是一個(gè)匹配關(guān)系哈!
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