問題已解決

小規(guī)模納稅人,之前買稅盤和支付稅盤服務費共計760元,付款時借方計入管理費用,又把這760的管理費用轉到應交增值稅—抵減額里面了,也就是余額表里一直顯示抵減額借方760,3月份開專票,使用抵減額,我需要做一筆分錄,借:應交稅費—增值稅,貸:應交稅費—抵減額嗎?

84784996| 提問時間:05/22 15:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,沒錯的,就是這么做的。
05/22 15:05
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~