問(wèn)題已解決

老師您好,17年企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅都有申報(bào)數(shù)據(jù),但財(cái)務(wù)報(bào)表是0報(bào),現(xiàn)在要更正財(cái)務(wù)報(bào)表怎么處理?

ahugang| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 20:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你一七年的時(shí)候有過(guò)賬務(wù)處理嗎? 這個(gè)得和你帳上是一樣的
05/21 20:44
ahugang
05/21 20:47
都遺失了
郭老師
05/21 20:47
那你根據(jù)哪個(gè)里的申報(bào)可以修改得?你去稅務(wù)局時(shí)間太長(zhǎng)。
郭老師
05/21 20:47
你根據(jù)哪里的填寫 這個(gè)得去稅務(wù)局,因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)。
ahugang
05/21 20:48
哪個(gè)里嗎
ahugang
05/21 20:49
之后財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅都正常繳納
郭老師
05/21 20:52
我的意思是你都遺失了,你根據(jù)哪里填寫,你自己現(xiàn)編的嗎?那你前后能銜接起來(lái)吧, 因?yàn)槟阗Y產(chǎn)負(fù)債表2017年的期末余額是2018年的期初。
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