當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一筆費(fèi)用開具了發(fā)票,已在開票報(bào)稅當(dāng)月認(rèn)證抵扣,但是沒有報(bào)銷,這種情況在抵扣月和報(bào)銷月分別應(yīng)該怎樣做賬,后面應(yīng)該分別付什么單據(jù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
發(fā)票,報(bào)銷單
借其他應(yīng)付款貸銀行存款,銀行回單
2024 05/19 08:04
AA
2024 05/19 08:09
摘要要寫明是報(bào)銷幾月費(fèi)用嗎
AA
2024 05/19 08:17
如果是先報(bào)銷,再認(rèn)證抵扣,報(bào)銷月和抵扣月分別應(yīng)該怎樣做賬,后面應(yīng)該分別附什么單據(jù)呢
郭老師
2024 05/19 08:20
第一個(gè)這個(gè)摘要寫報(bào)銷某某費(fèi)用就行。第二個(gè)是支報(bào)銷款
郭老師
2024 05/19 08:20
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。貸,其他應(yīng)付款
發(fā)票報(bào)銷單
借其他應(yīng)付款貸,銀行
銀行回單
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
沒有原始憑證
閱讀 698