問題已解決
麻煩問一下老師,我們是去年21收到的發(fā)票,已付款,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)稅務(wù)局講這個(gè)發(fā)票是異常發(fā)票,要我們作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問分錄怎么做呢?
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速問速答您好,這個(gè)的話,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出
05/15 14:57
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