問題已解決

新簽訂的合同已經(jīng)開完發(fā)票了本月,但是材料領(lǐng)用都是在下個(gè)月,那我本月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢我知道應(yīng)該估成本,如何暫估 分錄怎么做 樸老師不要接

84784993| 提問時(shí)間:05/11 10:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 -暫估
05/11 10:28
84784993
05/11 10:44
我們沒有庫存商品這個(gè)科目 那我就直接借原材料?
小菲老師
05/11 10:44
同學(xué),你好 恩恩,可以的
84784993
05/11 10:50
我這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)材料,產(chǎn)品入庫都已經(jīng)做完了,我再暫估成本的話,要從頭再改嗎?
小菲老師
05/11 10:50
同學(xué),你好 恩恩,是的
84784993
05/11 10:51
成本計(jì)算表也弄完了,原材料一入庫,是不要都改呀,還是有別的辦法
84784993
05/11 10:52
就是做到最后一步,要結(jié)轉(zhuǎn)成本了,發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目沒有成本,無法結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
05/11 10:52
同學(xué),你好 都要改的
84784993
05/11 10:53
怎么改呀 一直無法結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
05/11 10:55
同學(xué),你好 你要成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都刪除,把暫估分錄做進(jìn)去
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