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老師跨年采購票和暫估金額有差額 要如何調(diào)整 去年已經(jīng)正常按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本

84785043| 提問時間:2022 05/06 17:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022 05/06 17:37
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