問(wèn)題已解決

老師您好,我們這憑證處理涉及到“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目有發(fā)生額,年末結(jié)轉(zhuǎn)至“累計(jì)盈余”,想問(wèn)下這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)的動(dòng)作,我們可以提前到月末嗎?提前月末結(jié)轉(zhuǎn)的初衷主要是怕項(xiàng)目人員變動(dòng)

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 首先,無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)屬于權(quán)益類(lèi)科目,用于核算和監(jiān)督單位無(wú)償調(diào)入或調(diào)出非現(xiàn)金資產(chǎn)所引起的凈資產(chǎn)變動(dòng)金額。在年末,該科目的余額會(huì)全部轉(zhuǎn)入“累計(jì)盈余”科目,以反映單位全年的凈資產(chǎn)變動(dòng)情況。 從會(huì)計(jì)處理的角度來(lái)看,年底結(jié)賬工作通常包括年底轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬三個(gè)步驟。年底轉(zhuǎn)賬是將各賬戶(hù)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;結(jié)清舊賬是將舊賬的余額結(jié)出全年累計(jì)數(shù),并在下面劃雙紅線(xiàn)表示本賬戶(hù)全部結(jié)清;記入新賬則是根據(jù)本年度各賬戶(hù)余額編制年底決算的“資產(chǎn)負(fù)債表”和有關(guān)明細(xì)表,直接記入新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶(hù),并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。 如果將“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目的結(jié)轉(zhuǎn)提前到月末進(jìn)行,可能會(huì)打亂年底結(jié)賬工作的正常流程,導(dǎo)致賬務(wù)處理出現(xiàn)混亂。此外,如果項(xiàng)目人員發(fā)生變動(dòng),可以通過(guò)其他方式來(lái)確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和連續(xù)性,例如加強(qiáng)賬務(wù)審核、完善交接手續(xù)等。
05/09 15:09
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