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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,次月開(kāi)具紅字發(fā)票怎樣做賬。當(dāng)月和次月分別怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答您好,借應(yīng)收賬款在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅憤怒都是這樣,只是開(kāi)負(fù)數(shù)的話,就金額寫(xiě)負(fù)數(shù)而已。
05/08 15:24
AA
05/08 15:45
那如果是我這邊已經(jīng)報(bào)過(guò)稅之后 開(kāi)具了紅字發(fā)票呢 稅務(wù)上和會(huì)計(jì)上分別怎樣處理呢 我這邊該交的稅已經(jīng)交了
宋生老師
05/08 15:59
你好!沒(méi)事,是一樣的。開(kāi)了負(fù)數(shù)報(bào)負(fù)數(shù)金額就行
AA
05/08 16:02
所有的稅種都是一樣嗎,增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅都可以做負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
05/08 16:02
你好,是的,都是可以的。
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