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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!暫估入賬的在建工程(已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)),現(xiàn)在收到其中一部分的發(fā)票,要怎么入賬處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,這個(gè)的話,是暫估,其中收到了嗎這個(gè)
05/07 14:53
Jennifer
05/07 14:55
比如暫估了100萬,現(xiàn)在收到50萬的發(fā)票,要如何入賬處理
小鎖老師
05/07 14:57
那就是沒事,也就是現(xiàn)在正常折舊,到年底,50萬對(duì)應(yīng)的折舊,調(diào)增,另外的不用
Jennifer
05/07 16:02
那收的的50萬的發(fā)票要怎么入賬呢,不要調(diào)整分錄嗎?如果不調(diào)整分錄,這個(gè)發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呢?
小鎖老師
05/07 16:03
這個(gè)發(fā)票,附在你當(dāng)時(shí)暫估的那個(gè)后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那個(gè)分錄就行
Jennifer
05/07 16:08
那個(gè)賬本已經(jīng)裝訂啦,直接粘貼上去就行嗎
小鎖老師
05/07 16:19
可以,這個(gè)是不影響的
Jennifer
05/07 16:46
那該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呀,是9個(gè)點(diǎn)的專票
小鎖老師
05/07 16:50
你是要現(xiàn)在抵扣嗎還是
Jennifer
05/07 17:17
是的 想在5月份抵扣
小鎖老師
05/07 17:19
那你就在本月,認(rèn)證抵扣,這個(gè)
Jennifer
05/07 17:23
需要做分錄嗎
小鎖老師
05/07 17:37
對(duì),直接做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)就行
Jennifer
05/07 17:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 即可對(duì)嗎?
小鎖老師
05/07 17:52
嗯對(duì),是沒錯(cuò)的這個(gè)的
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