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匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費的支出計算是不是把損益類的招待費相加再乘以60%,再計算主營+其他業(yè)務(wù)收入的和再乘以0.5%?
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速問速答對的是的,是這么做的。
05/06 16:48
67836052
05/06 16:51
老師,去年有前年的銷售退回,去年的主營是負(fù)數(shù),這怎么計算?
郭老師
05/06 16:52
你好,那你前年的時候匯算清繳怎么做的?包不包含這個負(fù)數(shù)?如果不包含的話,那就減去去年的銷售額。
67836052
05/06 16:55
前年的計算里是包含的,當(dāng)時覺得是正常銷售,可去年質(zhì)量不達(dá)標(biāo)被全部退回了?,F(xiàn)在我是不是不用考慮被退回的金額來計算招待費?
郭老師
05/06 16:55
你好,前面包含這個復(fù)數(shù)的話,去年就不要包含。
67836052
05/06 16:58
您的意思就是按正數(shù)計算
郭老師
05/06 16:59
對的對的,是這個意思的。
67836052
05/06 17:00
謝謝老師
郭老師
05/06 17:01
不用客氣,工作愉快。
67836052
05/06 17:12
老師,做到這個步驟時,想要調(diào)整三表
郭老師
05/06 17:14
你好
納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改就行
67836052
05/06 17:19
老師,請看圖。這個業(yè)務(wù)招待費怎么寫
67836052
05/06 17:20
這個紅圈的數(shù)字改不過來了,實際數(shù)字應(yīng)為5054.17元
郭老師
05/06 17:22
10500這個表格里面扣除項目的招待費,填寫賬載金額,然后稅收金額它自動出來的,你保存一下主表。
67836052
05/06 17:25
45006元就是賬載的金額,稅收金額是自動出來,這不就是因去年有退回的業(yè)務(wù)導(dǎo)致負(fù)數(shù)
郭老師
05/06 17:27
那你的收入是不是做了主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)的?那你會算青繳的時候又是怎么做的?那是不是應(yīng)該納稅調(diào)減?
67836052
05/06 17:30
我是按銷售的負(fù)數(shù)做賬的,匯算清繳的招待費就按你的剛剛方法不用考慮負(fù)數(shù)去計算的。去年的主營業(yè)務(wù)收入總的就是負(fù)數(shù)
郭老師
05/06 17:30
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面納稅調(diào)增
67836052
05/06 17:35
資、利、現(xiàn)這三表已經(jīng)保存了?,F(xiàn)在想修改還能改得了嗎?
郭老師
05/06 17:36
不要修改這些,納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改你之前的財務(wù)報表,一個都不需要動。
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