問題已解決

就是我收到了一張差額發(fā)票。我怎么做會計(jì)分錄

84784996| 提問時(shí)間:05/05 16:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 212800 貸:主營業(yè)務(wù)收入210084.22 應(yīng)交稅費(fèi)2715.78
05/05 16:36
84784996
05/05 16:40
這個(gè)是我收到的發(fā)票,我要付款的。對方給我開具的。
小菲老師
05/05 16:42
同學(xué),你好 專票還是普通發(fā)票 借;管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
84784996
05/05 16:46
我支出去了,是212800,我這些都做到成本就行嗎?他那個(gè)扣除額我不用管是嗎?
小菲老師
05/05 16:47
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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