問題已解決
如果本應是其他收益,但做賬做到了客戶回款應收賬款,跨年度了,那這種怎么調(diào)整呀
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速問速答同學您好,您原來的分錄是什么?借銀行存款,貸:應收賬款?
如果是這樣
借:應收款款(原來的科目)
貸:以前年度損益調(diào)整
04/30 14:04
84784999
04/30 14:27
那如果是:借:應收賬款(實際上其中包含了一部分是第三代手續(xù)費返還的稅) 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅,這個分錄錯了的話,跨年度調(diào)整應該是怎么調(diào)整嘞
王小龍老師
04/30 14:31
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應收賬款
84784999
04/30 14:46
這個調(diào)整的金額就是差額部分的金額對吧
王小龍老師
04/30 14:48
同學您好,就是那些本來應該在其他收益里的數(shù),一般調(diào)整就是把當時真實的分錄寫出來,再跟當時寫錯的哪個分錄作比較,對應著修改。
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