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老師:盤點(diǎn)庫存后,發(fā)現(xiàn)賬上與實(shí)物不一致,要怎么處理呢?

84784976| 提問時(shí)間:04/17 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,需要做盤盈或者盤虧的分錄?
04/17 10:25
84784976
04/17 10:42
以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)資料導(dǎo)致的,這樣要怎么處理呢?老師
鄒老師
04/17 10:42
你好,以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)料,就需要把之前多領(lǐng)用的金額沖銷才是
84784976
04/17 11:26
怎么沖銷呢?老師
84784976
04/17 11:31
我是想把賬調(diào)整正確,不想自己和公司有風(fēng)險(xiǎn)。老師
鄒老師
04/17 11:38
你好,以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)料,就需要把之前多領(lǐng)用的金額沖銷,分錄是 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本?
84784976
04/17 11:57
生產(chǎn)成本負(fù)數(shù),老師
鄒老師
04/17 11:58
你好,把之前多結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的金額,也需要沖銷? 借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品
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