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老師,12月份回款以酒抵賬,結(jié)果上個(gè)會(huì)計(jì)做成現(xiàn)金入賬了,酒過年的時(shí)候也用了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢

84784964| 提問時(shí)間:04/16 17:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問前面會(huì)計(jì)分錄怎么寫的?
04/16 17:29
84784964
04/16 17:31
老師:借現(xiàn)金 貸應(yīng)收,她是這樣做的
bamboo老師
04/16 17:32
酒是單位自己用了還是送客戶了?
bamboo老師
04/16 17:32
對(duì)方用酒抵債 應(yīng)該開具發(fā)票給您單位的 請(qǐng)問有沒有開具
84784964
04/16 17:34
都有 上個(gè)會(huì)計(jì)做的分錄而且金額也錯(cuò)了,記多了
bamboo老師
04/16 17:36
那您把去年的分錄紅沖? 然后根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)再寫分錄 借:庫存現(xiàn)金 借方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 貸方負(fù)數(shù) 借:庫存商品 借方正數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 貸方正數(shù)
84784964
04/16 17:40
沒有開發(fā)票,就簽了個(gè)協(xié)議, 因?yàn)樗沁呉膊皇琴u酒的公司,所以好像開不了酒的發(fā)票
bamboo老師
04/16 17:41
不是賣酒的公司 處置酒 也可以偶然開具一次發(fā)票的 應(yīng)該讓對(duì)方開具 不然您這個(gè)酒 就沒法稅前扣除的
84784964
04/16 17:50
好的,老師,我讓老板去溝通下 然后就是,酒用了就直接在這個(gè)季度正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧?
bamboo老師
04/16 17:54
是的 盡量取得發(fā)票 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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