問題已解決

老師,我有進項轉出的,幫我看看是不是按下面那樣做分錄 認證發(fā)票時 借:應交稅費-應(進)30000 貸:應交稅費-待認證進項稅額30000 進項轉出時 借:原材料30000 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)30000 月末時 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)30000 貸:應交稅費-未交增值稅30000

84784970| 提問時間:04/15 16:10
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孔娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,進項稅額轉出不用結轉到未交增值稅
04/15 16:12
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