問題已解決
老師,你好,今年3月份稅局查出了以前年度的未開票收入,現(xiàn)在交了稅款,滯納金,麻煩問一下,會計分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借,預(yù)收賬款,
貸,利潤分配,未分配利潤,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
貸,應(yīng)交稅費,查補(bǔ)稅款。
借,查補(bǔ)稅款
貸銀行存款
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費附加稅
借,應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款。
借,營業(yè)外支出滯納金,貸,銀行存款。
04/13 08:30
m9181_74866
04/13 09:36
老師,這個不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
04/13 09:39
企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配未分配利潤
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