問題已解決

老師,你好,今年3月份稅局查出了以前年度的未開票收入,現(xiàn)在交了稅款,滯納金,麻煩問一下,會計分錄怎么做呢?

m9181_74866| 提問時間:04/13 08:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,預(yù)收賬款, 貸,利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。 貸,應(yīng)交稅費,查補(bǔ)稅款。 借,查補(bǔ)稅款 貸銀行存款 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅 借,應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款。 借,營業(yè)外支出滯納金,貸,銀行存款。
04/13 08:30
m9181_74866
04/13 09:36
老師,這個不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
04/13 09:39
企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配未分配利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~