問題已解決

老師好,3月份付款,4月份開票,4月份才拿到發(fā)票,3月份做賬時可以直接把4月份的發(fā)票放在3月份的賬中做賬嗎?直接去成本可以嗎?還是要通過往來款做賬呢?謝謝

130****0011| 提問時間:04/08 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不可以的。你3月份可以暫估,4月份紅沖暫估再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票不能提前做。
04/08 10:57
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