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老師 1月份發(fā)生并付款的費(fèi)用,發(fā)票4月份收到,可以直接把發(fā)票附在1月的憑證后面嗎,還是應(yīng)該怎么處理

抖抖| 提問時(shí)間:04/06 19:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一月份既然費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生先暫估費(fèi)用入賬,等發(fā)票來了,再?zèng)_銷暫估,再按照發(fā)票做賬。
04/06 19:02
抖抖
04/06 19:03
發(fā)票金額和付款金額是一致的呢,還需要沖銷嗎
東老師
04/06 19:04
也需要沖銷,把暫估的沖銷了就行
抖抖
04/06 19:07
怎么沖銷啊 1月和4月的分錄分別怎么做啊
東老師
04/06 19:08
一月份借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估,收到發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 再按照發(fā)票做賬就成了
抖抖
04/06 19:14
1月付款了 沒有yin行的分路呢
東老師
04/06 19:42
銀行存款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
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