問題已解決
客戶退貨,但是他把包裝弄壞了,賠了我們1萬元,我們把貨退給工廠,工廠只讓我們賠了8000元,這個賠償款分錄我該怎么做啊?多出的這2000我怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,賠款記到營業(yè)外支出科目。
04/02 13:57
玲老師
04/02 13:57
咱們收到的賠款??梢詻_減咱的損失。
阿序
04/02 14:02
老師,是客人賠的多,相當于我們還賺了2000,那這2000是營業(yè)外支出做負的?。?工廠這邊我們是 借:營業(yè)外支出8000 貸:銀存8000 客戶這邊我做 借:銀存10000 貸:營業(yè)外支出10000 這樣嗎?
玲老師
04/02 14:03
收款借銀行存款貸營業(yè)外收。
支出借營業(yè)外支出貸銀行存款。
阿序
04/02 14:24
客戶弄壞的是產品包裝,并不是產品,您看我的分錄對不對?
客戶這邊:
借:主營業(yè)務收入20000
應交稅費——增值稅(銷項稅)2600
貸:銀存12600
營業(yè)外收入10000
借:庫存商品 10000
貸:主營業(yè)務成本10000
工廠這邊:
借:銀存6300
營業(yè)外支出5000
玲老師
04/02 14:26
如果咱們給支付賠款方開負數(shù)發(fā)票了,你這樣處理對紅沖收入。沒有退貨成本不紅沖。
玲老師
04/02 14:26
退貨了,對退貨紅沖成本是對的。
阿序
04/02 14:27
客戶弄壞的是產品包裝,并不是產品,您看我的分錄對不對? 客戶這邊: 借:主營業(yè)務收入20000 應交稅費——增值稅(銷項稅)2600 貸:銀存12600 營業(yè)外收入10000 借:庫存商品 10000 貸:主營業(yè)務成本10000 工廠這邊: 借:銀存6300 營業(yè)外支出5000 應交稅費——增值稅(進項稅)1300 去年都抵扣了的進項是不是改寫進項稅額轉出???
玲老師
04/02 14:30
我這個不是退貨了嗎?是不是原來就是包括在你的收入里了,要包括在內,你就紅沖收入成本?
阿序
04/02 14:34
因為限制字數(shù)所以可能我沒說清楚,產品是去年就賣了的,我和客戶去年進項都抵扣了的那種。
今年退的貨,客戶把退貨的產品包裝弄壞了,他賠了我10000,我把這批貨退給工廠,工廠就這個包裝讓我只賠了5000。
玲老師
04/02 14:37
就直接回復你確認收入時包括這個包裝物不包裝物是單獨確認收入的還是計銷售費用的?
阿序
04/02 15:00
商品就是帶包裝出貨的,所以出貨的時候是借:銀存 貸:主營業(yè)務收入和稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
玲老師
04/02 15:05
那我覺得按我前面回復那個沒有錯。
針對損失這一部分。咱們收到的賠款記到營業(yè)外收入咱們支出記到營業(yè)外支出。
差額部分就屬于你的營業(yè)外收入。因為咱多收了一部分。
玲老師
04/02 15:05
針對賠款的這一部分,這樣處理沒問題。
阿序
04/02 15:09
那進項呢,我應該貸: 應交稅費——增值稅(進項稅)1300
還是 應交稅費——增值稅(進項稅額轉出)1300 ?
玲老師
04/02 15:10
這個進項咱賠款不影響進項。
玲老師
04/02 15:10
賠款是單獨按賠款這一項處理。不影響進項。
阿序
04/03 11:03
這1300是退貨的,貨款是10000元
玲老師
04/03 11:09
現(xiàn)在問題不是說賠款那個業(yè)務嗎?
玲老師
04/03 11:09
咱現(xiàn)在問題不是賠款業(yè)務嗎?
玲老師
04/03 11:09
賠款業(yè)務按我前面回復的就可以了。
阿序
04/03 11:12
我是問已經抵扣了的進項,發(fā)生退貨,那這個進項稅應該貸: 應交稅費——增值稅(進項稅)-1300 還是 應交稅費——增值稅(進項稅額轉出)1300 ?
玲老師
04/03 11:15
是又換新的問題了嗎?因為咱第1個提問是賠款,你要換新問題要告訴我,不然我還要按照前面第1個問題思路回復你呢。
阿序
04/03 11:33
還是那個事,賠款你已經回答我怎么做了,但是增值稅進項我不知道怎么處理,所以問你應該貸: 應交稅費——增值稅(進項稅)-1300 還是 應交稅費——增值稅(進項稅額轉出)1300
玲老師
04/03 11:36
你好,賠款的業(yè)務和增值稅沒有關系,不影響增值稅賠款,單獨處理。
閱讀 724