問(wèn)題已解決

老師,公司在兩年前付了一筆沒(méi)有發(fā)票的支出,當(dāng)時(shí)記在了其他應(yīng)收款科目,沒(méi)有做成本,想問(wèn)下現(xiàn)在這個(gè)賬該怎么調(diào)整呢?

婳說(shuō)| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,其他應(yīng)收款。
03/27 16:17
婳說(shuō)
03/28 09:44
老師,像這種的稅務(wù)申報(bào)方面需要怎么處理呢?
郭老師
03/28 09:45
你好,這不需要納稅調(diào)整的,因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候并沒(méi)有抵扣。咱做的是利潤(rùn)分配,未分配。
婳說(shuō)
03/28 09:48
好的,謝謝老師
郭老師
03/28 09:50
不用客氣,工作愉快。
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