問題已解決
老師 之前的會計把支出錯記收入了 當(dāng)時沒有發(fā)票 她還記成其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個怎么調(diào)整呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員朋友您好,這是今年的,還是以前年度的?
2023 12/23 18:12
84784977
2023 12/23 18:13
老師 是今年的
易 老師
2023 12/23 18:24
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,藍字登記正確的
84784977
2023 12/23 18:25
好的 謝謝老師
84784977
2023 12/23 18:28
老師 老板借款 是借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
易 老師
2023 12/23 18:34
這個會計分錄是正確
易 老師
2023 12/23 18:35
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
84784977
2023 12/23 18:50
老師 那股東還款的時候就是 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 對嗎
易 老師
2023 12/23 19:18
是的沒錯, 是這樣的
閱讀 247