當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,我想問一下就上面這納稅調(diào)增,調(diào)的是哪個(gè)表里的數(shù)據(jù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好。最終是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整。
03/15 14:10
84784994
03/15 14:13
是計(jì)入在成本里面的其他還是收入里的其他
玲老師
03/15 14:14
沒有一樣名稱的,你就填寫到其他的。
84784994
03/15 14:31
這個(gè)是算成本嗎?
玲老師
03/15 14:32
你好,我不清楚你具體啥情況?。?/div>
玲老師
03/15 14:32
就是你成本那類里的其他也是屬于成本總額里面的數(shù)據(jù)。
84784994
03/15 14:33
我這邊匯票給對(duì)方公司貼現(xiàn),然后沒有發(fā)票,扣掉了手續(xù)費(fèi),借銀行
財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息
貸、應(yīng)收票據(jù)
匯算清繳、納稅調(diào)增。這樣做賬
玲老師
03/15 14:34
是的,沒有發(fā)票這一部分納稅調(diào)整對(duì)的。
84784994
03/15 14:36
那上面問的,算成本嗎老師
玲老師
03/15 14:41
這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了它不屬于成本那個(gè)。
要是廣義的屬于成本。
你納稅調(diào)整就填寫在扣除這里。
閱讀 432
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,你好。請(qǐng)問沒有取得成本發(fā)票,在匯算清繳時(shí),需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增填寫在哪個(gè)表里? 402
- 納稅調(diào)增,納稅調(diào)減是填哪個(gè)數(shù)據(jù) 373
- 我管理費(fèi)用 需要調(diào)增在那里調(diào) 減少額 因?yàn)闆]有發(fā)票在那個(gè)表里調(diào) 這個(gè)表里是調(diào)那一行 A105000表他這個(gè)表里都是調(diào)業(yè)務(wù)招 3371
- 想要吧成本調(diào)增在哪個(gè)上面調(diào)呢!因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 142
- 小白求解,納稅調(diào)增是在哪個(gè)表哪一欄調(diào)啊?不懂 3577
最新回答
查看更多- 母公司吸收合并全資子公司,吸收合并為分公司,在吸收合并中,對(duì)于子公司存在哪些財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?母子公司都為建筑行業(yè)的公司。 昨天
- A勞務(wù)派遣公司,按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票,差額扣除前10000元,差額扣除8000元(屬于代發(fā)工資8000元),差額扣除后2000,倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題: 1.這里的2000元是含增值稅的,為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8,而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入?2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除,也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除?還是指:只能兩選一? 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本:勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000,而代發(fā)工資成本是8000,那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000(8000-2000),感覺不對(duì)?。?/a> 昨天
- 個(gè)體戶查賬征收,1-6月凈利潤-250,7-9月利潤總額70000,應(yīng)交多少所得稅。 昨天
- 財(cái)務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個(gè)月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個(gè)月前