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納稅調(diào)增,納稅調(diào)減是填哪個(gè)數(shù)據(jù)

84784977| 提問時(shí)間:2023 02/10 10:36
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,請問現(xiàn)在在辦理的業(yè)務(wù)是什么?麻煩描述下詳細(xì)的情況,方便老師解答,謝謝
2023 02/10 10:37
84784977
2023 02/10 10:39
企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候沒計(jì)算本年累計(jì)數(shù),現(xiàn)在重新更正申報(bào)補(bǔ)報(bào)稅款
微微老師
2023 02/10 10:42
您好,納稅調(diào)增指的是納稅人會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致,納稅人實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用金額大于稅收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整增加所得金額,以正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額的行為。 需要進(jìn)行納稅調(diào)整增加的項(xiàng)目,主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項(xiàng)目、企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等的情況,例如企業(yè)超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及職工教育經(jīng)費(fèi)支出、利息支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 納稅調(diào)減是調(diào)整減少額,主要是稅收上規(guī)定當(dāng)年可以稅前列支或提取而企業(yè)尚未稅前列支或提取的調(diào)整。所得稅調(diào)整減少項(xiàng)目是指納稅人會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整減少的項(xiàng)目,主要包括按稅法規(guī)定允許彌補(bǔ)的虧損、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目和準(zhǔn)予免稅的項(xiàng)目,如五年內(nèi)未彌補(bǔ)完的虧損、國債的利息收入等。
84784977
2023 02/10 10:51
上面的填哪個(gè)數(shù)據(jù)
微微老師
2023 02/10 10:56
您好,根據(jù)自己公司的實(shí)際情況來填寫啊,我也不知道你們的是什么情況的呢。
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