問(wèn)題已解決

甲公司(居民企業(yè))為增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)甲公司2018年度利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為8800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為4900萬(wàn)元,稅金及附加388萬(wàn)元,管理費(fèi)用2100萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用330萬(wàn)元,銷售費(fèi)用1200萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失400萬(wàn)元,投資收益800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出450萬(wàn)元。 (2)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)89萬(wàn)元;銷售費(fèi)用中有900萬(wàn)元為廣告費(fèi)。 (3)資產(chǎn)減值損失系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備290萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中有支付 C 公司的違約金10萬(wàn)元,當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的罰款20萬(wàn)元,通過(guò)公益部門向貧困地區(qū)捐款200萬(wàn)元。 (5)已在成本費(fèi)用中列支的工資薪金855萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,職工教育經(jīng) 費(fèi)70萬(wàn)元,職工福利費(fèi)120萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額; (2)分別計(jì)算甲公司當(dāng)年納稅額

m85582768| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 08:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1)計(jì)算甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 8800-4900-388-2100-330-1200-400+800+1000-450=832
03/13 08:33
暖暖老師
03/13 08:34
2業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除89*60%=53.4 8800*0.005=44納稅調(diào)增89-44=45 廣告費(fèi)扣除限額8800*15%=1320全部扣除
m85582768
03/13 08:34
老師第二問(wèn)麻煩可以詳細(xì)講一下步驟嗎
暖暖老師
03/13 08:34
資產(chǎn)減值納稅調(diào)增是290+100+10=400
暖暖老師
03/13 08:35
公益性捐贈(zèng)扣除限額832*12%=99.84 納稅調(diào)增200-99.84+20=120.16
暖暖老師
03/13 08:36
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除855*2%=17.1納稅調(diào)增20-17.1=2.9 教育費(fèi)扣除855*8%=68.4納稅調(diào)增70-68.4=1.6 福利費(fèi)扣除855*14%=119.77納稅調(diào)增120-119.77=0.23
暖暖老師
03/13 08:37
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 832+45+400+120.16+2.9+1.6+0.23=1401.89 應(yīng)交企業(yè)所得稅14089*25%=3522.25
暖暖老師
03/13 08:37
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 832+45+400+120.16+2.9+1.6+0.23=1401.89 應(yīng)交企業(yè)所得稅1401.89*25%=350.4725
m85582768
03/13 08:40
老師,行政罰款的20萬(wàn)還算入嗎
暖暖老師
03/13 08:41
不可以扣除,需要納稅調(diào)增
m85582768
03/13 08:45
山東 B 公司銷售主管張某為我國(guó)的居民個(gè)人,每月工資收入額12000元,專項(xiàng)扣除額2400元(三險(xiǎn)一金),專項(xiàng)附加扣除額2200 ,無(wú)其他扣除額。公司預(yù)扣預(yù)繳其當(dāng)月應(yīng)交個(gè)人所得稅,請(qǐng)分別計(jì)算其1、2、3月份應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅。老師方便再看一下這道題咋做嗎
暖暖老師
03/13 08:47
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