問(wèn)題已解決

上個(gè)月支付一筆員工保險(xiǎn),沒(méi)有收到發(fā)票。這個(gè)月收到增值稅發(fā)票后,想把增值稅發(fā)票做到今月進(jìn)行抵扣,該如何做分錄。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/05 18:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2024 03/05 18:26
84785040
2024 03/05 18:27
這不是上個(gè)月付款時(shí)候做的分錄嗎 我是想問(wèn)怎么把這個(gè)增值稅發(fā)票單獨(dú)做到今月上
冉老師
2024 03/05 18:28
上個(gè)月付款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這個(gè)月收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸預(yù)付賬款
84785040
2024 03/05 18:34
那如果我上個(gè)月付款的時(shí)候已經(jīng)做了 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這個(gè)月如何單獨(dú)做應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)字憑證
冉老師
2024 03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用 本月做這一筆
冉老師
2024 03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用 本月做這一筆
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