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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月支付一筆員工保險(xiǎn),沒(méi)有收到發(fā)票。這個(gè)月收到增值稅發(fā)票后,想把增值稅發(fā)票做到今月進(jìn)行抵扣,該如何做分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2024 03/05 18:26
84785040
2024 03/05 18:27
這不是上個(gè)月付款時(shí)候做的分錄嗎 我是想問(wèn)怎么把這個(gè)增值稅發(fā)票單獨(dú)做到今月上
冉老師
2024 03/05 18:28
上個(gè)月付款
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
這個(gè)月收到發(fā)票
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸預(yù)付賬款
84785040
2024 03/05 18:34
那如果我上個(gè)月付款的時(shí)候已經(jīng)做了
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
這個(gè)月如何單獨(dú)做應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)字憑證
冉老師
2024 03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用
本月做這一筆
冉老師
2024 03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用
本月做這一筆
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