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2月份進(jìn)項發(fā)票稅額是20000,2月銷項發(fā)票是15000,那我勾選了進(jìn)項20000的稅額,進(jìn)-銷不用交稅?

84785029| 提問時間:03/02 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這種情況是不需要繳納增值稅的?
03/02 15:21
84785029
03/02 15:23
那這個5000是不是叫留抵稅額? 那這個留抵稅額5000元,在申報增值稅表中有體現(xiàn)的對吧?
鄒老師
03/02 15:25
你好,5000是期末留抵稅額,在申報增值稅表中是有體現(xiàn)的
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