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向勞務(wù)派遣公司支付的勞務(wù)派遣人員工資的賬務(wù)處理?

w00| 提問時間:03/01 08:47
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好, 借:生產(chǎn)成本、工程施工等    管理費用——勞務(wù)費    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)    貸:應(yīng)付賬款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分)    應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分) 支付勞務(wù)派遣公司 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
03/01 08:49
w00
03/01 08:59
發(fā)票未到,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
高輝老師
03/01 09:01
你好,可以找先計提,然后根據(jù)發(fā)票調(diào)整
w00
03/01 09:04
具體分錄是什么呢?
w00
03/01 09:04
發(fā)票未到,錢已付
高輝老師
03/01 09:06
你好,發(fā)票未到,已付款 借:生產(chǎn)成本、工程施工等    管理費用——勞務(wù)費    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)    貸:應(yīng)付賬款-暫估    應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分) 支付勞務(wù)派遣公司 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
w00
03/01 09:09
發(fā)票到后如何處理呢?
高輝老師
03/01 09:14
勞務(wù)派遣單位發(fā)票未到 發(fā)票未到,已付款 借:生產(chǎn)成本、工程施工等    管理費用——勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖暫估發(fā)票到 借:生產(chǎn)成本、工程施工等? ? ?負(fù)數(shù)    管理費用——勞務(wù)費? ? ?負(fù)數(shù) ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)   借:生產(chǎn)成本、工程施工等    管理費用——勞務(wù)費    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:應(yīng)付賬款
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